Помощь ИП в выборе системы налогообложения
3 3

14 сообщений в этой теме

Рекомендуемые сообщения

Бесплатная консультация в выборе системы налогообложения по телефону и на сайте 

Успех бизнеса зачастую зависит от выбранного типа уплаты налогов.

На сегодняшний день в России можно работать в рамках следующих налоговых режимов (систем налогообложения):
ОСНО – общая система налогообложения;
УСН – упрощённая система налогообложения в двух разных вариантах: УСН Доходы и УСН Доходы минус расходы;
ЕНВД – единый налог на вмененный доход;
ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог;
Патентная система налогообложения (только для налогообложения ИП).
Что влияет на возможность выбора системы налогообложения?
Таких критериев немало, и среди них:
вид деятельности;
организационно-правовая форма – ИП или ООО;
количество работников;
размер получаемого дохода;
региональные особенности налоговых режимов;
стоимость основных средств на балансе предприятия;
круг основных клиентов и потребителей;
экспортно-импортная деятельность;
льготная налоговая ставка для отдельных категорий налогоплательщиков;
регулярность и равномерность получения доходов;
возможность правильного документального подтверждения расходов;
порядок выплат страховых взносов ИП в 2017 году за себя и за работников для ООО и ИП.
Так какую выбрать форму налогообложения индивидуальному предпринимателю? Как показывает практика, огромным спросом пользуется УСН с 6% налогами, а также патенты. Далее идет ЕНВД. А ОСНО выбирать рекомендуется тогда, когда речь идет об активных оптовых продажах, а также о работе с компаниями с применением НДС. На самом деле каждый предприниматель сам должен решить, что будет выгодно для той или иной деятельности. Начинающим можно посоветовать для начала воспользоваться патентом. И уже исходя из полученного опыта, открывать деятельность по той или иной форме налогообложения. Это неплохой вариант, который позволяет проверить, насколько бизнес будет успешным. Если человек планирует работать сам на себя, без подчиненных, рекомендуется "упрощенка". Либо оставить патент - тут уже как угодно предпринимателю. Далеко не всегда можно выбрать патентную систему уплаты налогов. Но если такой шанс есть, лучше им воспользоваться 
Плюсы-минусы ОСНО Формы налогообложения в России уже известны. Но какими плюсами и минусами обладает каждый вариант? 
Если тема интересна, более подробно отвечу на вопросы.

bath2009@rambler.ru

тел.89624524592

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте! Можно,но работать с НДС компаниями Вам самим не выгодно,потому что получая товар с НДС,вы не можете его принять к вычету.А выписывая счет-фактуру покупателю,обязаны заплатить НДС в бюджет.Чтобы минимизировать свои риски ИП и ООО на упрощенке выгоднее не оформлять счета-фактуры с НДС – вы от него освобождены и этим плюсом спецрежима надо пользоваться. Попробуйте заинтересовать клиента более низкой ценой и скидками. Возможно, он и сам откажется от идеи запрашивать у вас документы с выделением НДС из-за того, что в будущем сумму налога будет проблематично принять к вычету. Оптимальным решением является разговор между руководителями, решение должно исходить от самого ИП или директора ООО, а не от бухгалтера или менеджера.

Какие последствия вас ждут при выставлении счетов-фактур с НДС?

Основных момента два:

Вы будете должны составить и сдать налоговикам декларацию по НДС.

 Соблюдайте срок сдачи: представить документ нужно до 25 числа месяца, идущего за прошедшим кварталом. Кроме того, эта декларация подается исключительно в электронном виде!

НДС, согласно суммам из декларации, надо будет заплатить в бюджет, причем срок его уплаты будет отличаться от стандартных условий: срок платежа такой же, как срок подачи декларации – 25 число следующего за завершившимся кварталом месяца.

Никаких делений на три равных платежа на протяжении последующих трех месяцев, как у стандартных плательщиков НДС, здесь нет.

 

Если вы все-таки приняли решение выставить НДС, то вот еще совет: в сделках, где предполагается получение вами аванса, не оформляйте счет-фактуру на аванс, сделайте ее только после отгрузки. Эту ситуацию также лучше обсудить заранее. Иначе вам придется отчитываться и платить НДС два раза: сначала по авансовому счету, а потом – по отгрузочному.

Здесь действует правило: выписал документ с НДС, значит, перечисли налог. В итоге вы заплатите налог дважды, так как заявить к вычету НДС с полученной предоплаты у вас не выйдет, ведь вы не плательщик НДС.

И еще, в связи с тем, что выдача клиенту счет-фактуры с НДС – нестандартная ситуация доя упрощенки, рекомендуется хранить эти документы в течение 4 лет: налоговая может потребовать предъявить при проверке.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день! Хочу открыть такси, как платить меньше налоги, с оборота 6% это очень много как обойти законно и как списать в расходы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, radion сказал:

Добрый день! Хочу открыть такси, как платить меньше налоги, с оборота 6% это очень много как обойти законно и как списать в расходы?

Енвд для такси все используют

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, radion сказал:

Добрый день! Хочу открыть такси, как платить меньше налоги, с оборота 6% это очень много как обойти законно и как списать в расходы?

ЕНВД ― один из наиболее распространенных вариантов. Налоги ИП (такси) платит фиксированные ежеквартально, в зависимости от количества автомобилей в наличии.

Налоги ИП (такси) при использовании УСН рассчитываются исходя из полученных фактически доходов.

 При наличии небольших расходов целесообразнее будет использовать УСН с объектом налогообложения доходы (6%).

Если  расходы ИП составляют более 60 % от доходов, то целесообразно использовать УСН с объектом налогообложения доходы минус расходы (15%).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

Машины то не свои будут ездить! смысл в том что доход составляет 3% от оборота платить усн с 3% дохода или как?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, radion сказал:

Если я правильно поняла,  доход 3%-это разница между доходами и расходами. В этом случае  надо будет уплатить УСН с 3% дохода. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 30.12.2017 в 00:13, Lex 26rus сказал:

Добрый день. Требуется помощь в закрытие ИП. Можете помочь?

Добрый день! Да,я могу Вам помочь.Подробности в личке.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
3 3

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу